Практический семинар «"Правильные" затраты в компании»


Подпишись на обновления календаря мероприятий

Семинар обо всех изменениях и практике работы бухгалтера при учете затрат.
Расскажем обо всех изменениях в законодательстве, судебной практике и позиции налоговых органов.
Как учесть правильно расходы организации и законно экономить на налогах.

Стоимость:

  • Очное участие в семинаре — 6500 рублей
  • Очное участие + запись семинара — 7500 рублей
  • Онлайн вебинар — 6500 рублей

Продолжительность:

  • с 10:00 до 17:00

Преимущества:

  • Электронный раздаточный материал для каждого участника семинара или вебинара.
  • Вы можете задать вопросы эксперту и получить исчерпывающие ответы.
  • Обсудить с коллегами последние изменения и их практику.
  • Можно пройти обучение в онлайн режиме, мы организуем трансляцию и возможность задать вопрос.
  • Уютная атмосфера для комфортного получения знаний, кофе и вкусные кофе-брейки.

Преподаватели

Константин Викторович Един

Председатель правления НП «Сибирское товарищество аудиторов и налоговых консультантов».
Член Президентского совета НП «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России», аккредитованный, преподаватель ИПБ России.
Аккредитованный преподаватель Палаты налоговых консультантов России.
Член общественного совета при Министерстве финансов и налоговой политике Новосибирской области.
Член общественного совета при УФНС по Новосибирской области.
Награждён серебряной медалью ИПБ России «За заслуги в развитии бухгалтерской профессии», автор более 20 статей в области оптимизации налогообложения, управления затратами.

Программа семинара:

1.     Налоговая реконструкция по ст. 54.1 НК: ВС РФ и ФНС России о необоснованной налоговой выгоде. Анализ судебных решений.
2.     Арбитражная практика о составе затрат организации. На что обратить внимание, чтобы избежать споров с контролирующими органами.
3.     Новые требования к затратам организации в 2022 году: документальные подтверждения расходов.
4.     Как налоговики доказывают формальный документооборот.
5.     Можно ли учесть при исчислении налога на прибыль затраты, по которым не получен доход.
6.     Состав затрат на производство продукции, работ, услуг: особенности разделения
7.     Распределение расходов на прямые и косвенные. Как убедить налоговиков, что расход является косвенным.
8.     Положения учетной политики для подтверждения расходов.
9.     Планирование затрат для равномерного распределения налоговой нагрузки.
10. Могут ли признать резервы в налоговом учете искусственным завышением расходов.
11. Какие формулировки в договоре могут помочь сэкономить на налогах.
12. Договор с особым переходом права собственности.
13. Затраты по договорам подряда – как подтвердить обоснованность расходов
14. Прощение долга – как учесть в расходах.
15. Займы, вклад в имущество организаций, обеспечительный платеж – что выгодно учесть в договорах.
16. Как лучше скорректировать договор аренды с учетом последствий пандемии.
17. Повседневные расходы, которые инспекторы считают чрезмерными.
18. Расходы на ремонт и модернизацию – определяем с учетом судебной практики.
19. Модернизируем ОС с нулевой стоимостью – рассчитаем выгодные расходы.
20. Амортизационная премия и срок полезного использования ОС: судебная практика в пользу бюджета.
21. Инвестиционный налоговый вычет – нужен ли он вашей компании.
22. Движимое и недвижимое имущество.
23. Новации 2022 г. по исчислению налога на имущество.
24. Прочие расходы: учитываем правильно.
25. Расходы на дезинфекцию и тестирование на COVID-19.
26. Выплаты сотрудникам.
27. Договоры с самозанятыми: преимущества и недостатки.
28. Вознаграждение из нераспределенной прибыли, или признаем в расходах.
29. Путевки для сотрудников и подарки к праздникам.
30. Расходы на создание и эксплуатацию удаленных рабочих мест.
31. Расходы на ГСМ, командировки, на подготовку и переподготовку, обучение кадров, представительские, рекламные расходы и др.

 Разбор ситуаций из практики, ответы на вопросы участников семинара.