Семинар «Внутренний финансовый контроль и аудит»


Подпишись на обновления календаря мероприятий

Семинар предназначен для руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, бухгалтеров, экономистов, внутренних контролеров, специалистов бюджетных, казенных, автономных, унитарных учреждений.

Цель семинара — получить навыки, знания и умения в организации системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в государственном секторе, а также в сфере оценки эффективности этой системы.

В результате обучения участники:

• Получат полное понимание нормативно-правового регулирования внутреннего контроля и внутреннего аудита в государственном секторе;
• Узнают организацию внутреннего контроля и внутреннего аудита в госсекторе;
• Научатся оценивать эффективность контроля и аудита;
• Освоят современные методики проведения внутреннего финансового контроля и аудита;
• Ознакомятся с полномочиями органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля по анализу организации внутреннего контроля и аудита;
• Научатся применять изученные методики на практике.

Стоимость

6500 рублей — Семинар (онлайн или очное участие) сертификат участника общение с экспертом разбор кейсов участников раздаточный материал, кофе-брейки, обед.
11500 рублей — Курс повышения квалификации «Внутренний контроль и аудит» (40 ак/ч).

Преимущества обучения на нашем семинаре

  • Актуальная информация от эксперта в области бухгалтерского учета
  • Ответы на вопросы слушателей в ходе семинара.
  • Живое общение с лектором.
  • Возможность задать вопросы в аудитории и онлайн.

Преподаватели

Котова Вера Александровна

  • Аттестованный профессиональный бухгалтер-практик
  • Аттестованный преподаватель Института Профессиональных Бухгалтеров России по бухгалтерскому учёту государственных (муниципальных) учреждений
  • Преподаватель СИУ РАНХиГС
  • Известный лектор  в СФО по вопросам организационно-правовых особенностей деятельности государственных и муниципальных учреждений (казенных, бюджетных, автономных), бухгалтерского  и налогового учета, оплаты труда (г. Новосибирск)

Программа

I. Государственный (муниципальный) финансовый контроль 

Виды государственного (муниципального) финансового контроля 
Полномочия органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
Стандарты осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
Принципы контрольной деятельности органов контроля 
Права и обязанности должностных лиц органов контроля 
Права и обязанности объектов контроля 
Планирование контрольных мероприятий 
Типовые темы плановых и контрольных мероприятий 
Правила проведения проверок 
Назначение контрольного мероприятия, приостановление, возобновление   
Проведение контрольного мероприятия, виды контрольных мероприятий 
Оформление результатов контрольных действий 
Реализация результатов контрольных мероприятий 
Порядок оформления: представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения 
Обжалование представлений и предписаний 
Продление срока исполнения представления и предписания 
Рассмотрение жалоб и принятия решений по результатам их рассмотрения 
Формы документов оформляемые органами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

II. Государственный (муниципальный) финансовый аудит 

Полномочия органов внутреннего государственного (муниципального) финансового аудита 
Полномочия органов внутреннего государственного (муниципального) финансового аудита 
Стандарты осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового аудита 
Принципы и методы контрольной деятельности внутреннего финансового аудита 
Бюджетные риски, реестр бюджетных рисков   
Задачи внутреннего финансового аудита: анализ учетной политики, порядка ведения бюджетного учета, подтверждение достоверности бюджетной отчетности   
Оценка результативности и экономности использования бюджетных средств 
Права и обязанности должностных лиц при осуществлении внутреннего финансового аудита   
Права и обязанности субъектов бюджетных процедур 
Планирование аудиторских мероприятий 
Программа аудиторского мероприятия 
Методы аудиторских мероприятий 
Проведение аудиторского мероприятия: сроки, основания продления, решение о приостановлении 
Документирование аудиторских мероприятий 
Оценка бюджетных рисков 
Оформление документов при осуществлении внутреннего финансового аудита 
Оценка надежности внутреннего финансового аудита     
Оценка рисков искажения бюджетной отчетности 
Особенности проведения и реализации результатов внутреннего финансового аудита при централизации бюджетного учета 
Формирование документов используемых при осуществлении внутреннего финансового аудита 
Составление и представление заключения: сроки, рассмотрение возражений, принятие решения     
Мониторинг реализации мер по минимизации бюджетных рисков 
Составление и представление годовой отчетности о результатах деятельности внутреннего финансового аудита 

III. Полномочия федерального казначейства по осуществлению внутреннего финансового контроля 

Подтверждение соответствия формирования бухгалтерской (бюджетной) отчетности первичным документам 
Оценка порядка предоставления субсидий из бюджета бюджетным и автономным учреждениям и порядка их использования 
Оценка качества внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

IV. Оценка соответствия порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности федеральным стандартам для организаций бюджетной сферы: 

 - Приказ МФ РФ от 31.12.2016 № 256н «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»
- Приказ МФ РФ от 31.12.2016 № 257н «Основные средства»
- Приказ МФ РФ от 31.12.2016 № 258н «Аренда»
- Приказ МФ РФ от 31.12.2016 № 259н «Обесценение активов»
- Приказ МФ РФ от 31.12.2016 № 260н «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»
- Приказ МФ РФ от 30.12.2017 г. № 278н «Отчет о движении денежных средств»
- Приказ МФ РФ от 30.12.2017 № 274н «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»
- Приказ МФ РФ от 30.12.2017 № 275н «События после отчетной даты»
- Приказ МФ РФ от 27.02.2018 № 32н «Доходы»
- Приказ МФ РФ от 30.12.2017 № 277н «Информация о связанных сторонах» 
- Приказ МФ РФ от 28.02.2018 № 37н «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности»
- Приказ МФ РФ от 30.05.2018 № 122н «Влияние изменений курсов иностранных валют»
- Приказ МФ РФ от 30.05.2018 № 124н «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах» 
- Приказ МФ РФ от 29.06.2018 № 146н «Концессионные соглашения»
- Приказ МФ РФ от 29.06.2018 № 145н «Долгосрочные договоры»
- Приказ МФ РФ от 07.12.2018 № 256н «Запасы»
- Приказ МФ РФ от 29.12.2018 № 305н «Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции»
- Приказ МФ РФ от 28.02.2018 № 34н «Непроизведенные активы»
- Приказ МФ РФ от 15.11.2019 № 183н «Совместная деятельность»
- Приказ МФ РФ от 15.11.2019 № 181н «Нематериальные активы» 
- Приказ МФ РФ от 15.11.2019 № 182н «Затраты по заимствованиям»
- Приказ МФ РФ от 15.11.2019 № 184н «Выплаты персоналу»
- Приказ МФ РФ от 16.12.2020 № 310н «Биологические активы»
- Приказ МФ РФ от 30.10.2020 № 254н «Метод долевого участия»
- Приказ МФ РФ от 30.10.2020 № 255н «Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность»
- Приказ МФ РФ от 29.09.2020 № 223н «Сведения о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегментам»
- Приказ МФ РФ от 30.06.2020 № 129н «Финансовые инструменты»
- Приказ МФ РФ от 15.06.2021 № 84н «Государственная (муниципальная) казна»